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令和3年度 各会計補正予算(2月)

更新日:2022年3月5日

当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成した一般会計補正予算、国民健康保険事業会計補正予算および後期高齢者医療会計補正予算が、令和4年第1回区議会定例会において、3月4日に可決されました。
一般会計、国民健康保険事業会計および後期高齢者医療会計の補正予算額は、合わせて31億8,108万円の増額で、補正後の予算額は1,509億9,979万9千円となりました。

各会計の補正額と合計予算額
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 1,318億8,335万6千円 27億501万3千円 1,345億8,836万9千円
国民健康保険
事業会計
128億9,203万2千円 4億8,354万2千円 133億7,557万4千円
後期高齢者
医療会計
30億4,333万1千円 △747万5千円 30億3,585万6千円
合計 1,478億1,871万9千円 31億8,108万円 1,509億9,979万9千円

一般会計補正予算(2月補正)

一般会計の補正予算額は、27億501万3千円の増額で、補正後の予算額は1,345億8,836万9千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   31,326,743 1,887,000 33,213,743
  1 特別区民税 29,150,106 1,779,000 30,929,106
  3 特別区たばこ税 2,114,218 108,000 2,222,218
6 地方消費税交付金   8,300,000 910,000 9,210,000
  1 地方消費税交付金 8,300,000 910,000 9,210,000
10 特別区交付金   13,000,000 7,000,000 20,000,000
  1 特別区財政交付金 13,000,000 7,000,000 20,000,000
14 国庫支出金   22,214,844 △189,029 22,025,815
  1 国庫負担金 8,592,139 △85,000 8,507,139
  2 国庫補助金 13,618,368 △104,029 13,514,339
15 都支出金   9,634,775 58,298 9,693,073
  1 都負担金 2,654,904 △42,500 2,612,404
  2 都補助金 6,288,619 100,798 6,389,417
16 財産収入   1,241,332 416,702 1,658,034
  1 財産運用収入 1,241,331 △53,203 1,188,128
  2 財産売払収入 1 469,905 469,906
17 寄附金   41,017 93,719 134,736
  1 寄附金 41,017 93,719 134,736
18 繰入金   18,330,318 △6,456,651 11,873,667
  1 他会計繰入金 25,143 17,798 42,941
  2 基金繰入金 18,305,175 △6,474,449 11,830,726
19 繰越金   1,696,890 13,746 1,710,636
  1 繰越金 1,696,890 13,746 1,710,636
20 諸収入   3,206,485 △28,772 3,177,713
  6 雑入 1,130,756 △28,772 1,101,984
21 特別区債   12,189,000 △1,000,000 11,189,000
  1 特別区債 12,189,000 △1,000,000 11,189,000
歳入合計 131,883,356 2,705,013 134,588,369
歳出 科目 補正前の額 補正額
1 議会費   637,311 △7,000 630,311
  1 議会費 637,311 △7,000 630,311
2 企画費   3,693,604 △28,763 3,664,841
  1 企画費 3,693,604 △28,763 3,664,841
3 総務費   6,385,113 △101,000 6,284,113
  1 総務管理費 5,466,314 △101,000 5,365,314
4 区民費   14,017,951 △99,720 13,918,231
  1 区民生活費 5,615,507 △99,720 5,515,787
5 福祉保健費   42,769,342 △420,000 42,349,342
  1 社会福祉費 17,029,653 △420,000 16,609,653
6 環境土木費   9,237,625 △85,000 9,152,625
  1 環境費 4,862,058 △65,000 4,797,058
  2 土木費 4,375,567 △20,000 4,355,567
7 都市整備費   19,646,655 △152,369 19,494,286
  1 都市整備費 19,646,655 △152,369 19,494,286
8 教育費   28,869,879 △83,000 28,786,879
  1 教育総務費 2,634,013 △83,000 2,551,013
9 公債費   1,046,151 △10,632 1,035,519
  1 公債費 1,046,151 △10,632 1,035,519
10 諸支出金   5,429,725 3,692,497 9,122,222
  1 他会計繰出金 4,490,032 △357,735 4,132,297
  2 財政積立金 939,693 4,050,232 4,989,925
歳出合計 131,883,356 2,705,013 134,588,369

一般会計補正予算の主な内容

1 事業予算の増額および減額 △3億5,248万4千円

事業実績などに基づき、予算の増額または減額を行います。

  1. 住民情報システムの運用 1,523万7千円
  2. 住民基本台帳及び実態調査事務 △6,872万円
  3. 自立支援給付(障害福祉サービス) △1億7,000万円
  4. 鉄道駅総合バリアフリー推進事業補助 △2,000万円
  5. 住宅・建築物耐震改修等支援事業 △9,836万9千円
  6. 公債費(割引料および発行手数料) △1,063万2千円

2 基金利子などの基金への積立て 40億5,023万2千円

各種基金に利子、協力金収入および土地売払収入などの積立てを行います。

3 職員の給与費 △6億3,500万円

職員の平均年齢が下がったことなどによる給与費の減額です。

各会計補正予算資料

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