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令和2年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2021年3月31日

令和2年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
一般会計、国民健康保険事業会計および後期高齢者医療会計の3会計を合わせて32億3,296万2千円減額する補正予算が、令和3年第1回区議会定例会において、3月30日に可決されました。

令和2年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 1,548億3,064万2千円 △32億6,609万6千円 1,515億6,454万6千円
国民健康保険
事業会計
132億1,405万2千円 7,149万2千円 132億8,554万4千円
後期高齢者
医療会計
30億4,070万3千円 △3,835万8千円 30億234万5千円
合計 1,710億8,539万7千円 △32億3,296万2千円 1,678億5,243万5千円

一般会計補正予算(2月補正)

一般会計の補正予算額は、32億6,609万6千円の減額で、補正後の予算額は1,515億6,454万6千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   32,909,495 △506,000 32,403,495
  1 特別区民税 29,935,344 350,000 30,285,344
  3 特別区たばこ税 2,925,621 △856,000 2,069,621
6 地方消費税交付金   10,460,000 △1,770,000 8,690,000
  1 地方消費税交付金 10,460,000 △1,770,000 8,690,000
10 特別区交付金   13,100,000 1,191,275 14,291,275
  1 特別区財政交付金 13,100,000 1,191,275 14,291,275
12 分担金及び負担金   676,152 △105,295 570,857
  1 負担金 676,152 △105,295 570,857
13 使用料及び手数料   8,602,065 △311,991 8,290,074
  1 使用料 7,632,157 △197,335 7,434,822
  2 手数料 969,908 △114,656 855,252
14 国庫支出金   37,566,550 △522,444 37,044,106
  1 国庫負担金 8,443,681 179,598 8,623,279
  2 国庫補助金 29,119,098 △702,042 28,417,056
15 都支出金   10,404,336 △250,323 10,154,013
  1 都負担金 2,377,894 △3,212 2,374,682
  2 都補助金 7,365,694 △247,111 7,118,583
16 財産収入   16,749,404 23,598 16,773,002
  1 財産運用収入 1,216,849 23,598 1,240,447
17 寄附金   40,535 95,098 135,633
  1 寄附金 40,535 95,098 135,633
18 繰入金   14,905,402 △2,133,713 12,771,689
  1 他会計繰入金 12,105 22,789 34,894
  2 基金繰入金 14,893,297 △2,156,502 12,736,795
19 繰越金   1,555,852 745,726 2,301,578
  1 繰越金 1,555,852 745,726 2,301,578
20 諸収入   3,382,850 277,973 3,660,823
  6 雑入 1,406,770 277,973 1,684,743
歳入合計 154,830,642 △3,266,096 151,564,546
歳出 科目 補正前の額 補正額
1 議会費   641,903 △8,749 633,154
  1 議会費 641,903 △8,749 633,154
2 企画費   3,994,546 △28,872 3,965,674
  1 企画費 3,994,546 △28,872 3,965,674
3 総務費   23,121,647 △62,314 23,059,333
  1 総務管理費 22,413,208 △48,511 22,364,697
  3 防災危機管理費 368,153 △13,803 354,350
4 区民費   11,292,959 △1,089,297 10,203,662
  1 区民生活費 2,050,561 △3,386 2,047,175
  2 地域産業費 7,446,925 △1,066,743 6,380,182
  3 文化スポーツ費 1,795,473 △19,168 1,776,305
5 福祉保健費   40,485,663 △299,625 40,186,038
  1 社会福祉費 16,132,550 △298,320 15,834,230
  2 児童福祉費 19,452,044 △1,305 19,450,739
6 環境土木費   9,943,044 △154,816 9,788,228
  1 環境費 4,714,275 △123,213 4,591,062
  2 土木費 5,228,769 △31,603 5,197,166
7 都市整備費   23,526,894 △1,626,073 21,900,821
  1 都市整備費 23,526,894 △1,626,073 21,900,821
8 教育費   18,794,447 △279,029 18,515,418
  1 教育総務費 2,746,750 △142,000 2,604,750
  2 学校教育費 14,618,724 △137,029 14,481,695
10 諸支出金   21,923,234 282,679 22,205,913
  1 他会計繰出金 4,560,985 △143,988 4,416,997
  2 財政積立金 17,362,249 426,667 17,788,916
歳出合計 154,830,642 △3,266,096 151,564,546

一般会計補正予算の主な内容

1 事業予算の増額および減額 △27億6,082万3千円

事業実績などに基づき、予算の増額または減額を行います。
(1)事業実績に基づく事業 △24億393万9千円
(2)新型コロナウイルス感染症の影響による事業 △3億5,688万4千円

2 基金利子などの基金への積立て 4億2,666万7千円

各種基金に利子や協力金収入などの積立てを行います。

3 職員の給与費 △7億8,795万2千円

職員の平均年齢が下がったことなどによる給与費の減額です。

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