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令和元年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2020年3月30日

令和元年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計を合わせて9億7,891万2千円減額する補正予算が、令和2年第1回区議会定例会において、3月30日に可決されました。

令和元年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 1,038億4,147万5千円 △10億5,953万5千円 1,027億8,194万円
国民健康保険
事業会計
131億590万4千円 586万7千円 131億1,177万1千円
介護保険
事業会計
87億3,766万8千円 △1,193万3千円 87億2,573万5千円
後期高齢者
医療会計
28億2,094万2千円 8,668万9千円 29億763万1千円
合計 1,285億598万9千円 △9億7,891万2千円 1,275億2,707万7千円

一般会計補正予算(2月補正)

一般会計の補正予算額は、10億5,953万5千円の減額で、補正後の予算額は1,027億8,194万円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   30,510,891 1,300,000 31,810,891
  1 特別区民税 27,550,674 1,300,000 28,850,674
10 特別区交付金   15,300,000 736,000 16,036,000
  1 特別区財政交付金 15,300,000 736,000 16,036,000
14 国庫支出金   13,227,370 △1,871,537 11,355,833
  1 国庫負担金 6,343,469 △716 6,342,753
  2 国庫補助金 6,880,100 △1,870,821 5,009,279
15 都支出金   6,930,586 △507,025 6,423,561
  1 都負担金 2,090,777 △9,143 2,081,634
  2 都補助金 4,278,005 △497,882 3,780,123
16 財産収入   1,207,621 5,824 1,213,445
  1 財産運用収入 1,203,064 5,824 1,208,888
17 寄附金   39,577 70,113 109,690
  1 寄附金 39,577 70,113 109,690
18 繰入金   8,271,555 △2,496,377 5,775,178
  1 他会計繰入金 925 20,423 21,348
  2 基金繰入金 8,270,630 △2,516,800 5,753,830
19 繰越金   1,321,126 1,334,467 2,655,593
  1 繰越金 1,321,126 1,334,467 2,655,593
20 諸収入   4,141,730 369,000 4,510,730
  6 雑入 2,240,534 369,000 2,609,534
歳入合計 103,841,475 △1,059,535 102,781,940
歳出 科目 補正前の額 補正額
2 企画費   2,899,049 △23,000 2,876,049
  1 企画費 2,899,049 △23,000 2,876,049
3 総務費   5,689,168 △33,000 5,656,168
  1 総務管理費 4,704,593 △33,000 4,671,593
4 区民費   9,059,614 △170,824 8,888,790
  1 区民生活費 2,080,099 △49,000 2,031,099
  2 地域産業費 5,165,468 △121,824 5,043,644
5 福祉保健費   34,848,697 △278,000 34,570,697
  1 社会福祉費 15,072,400 △278,000 14,794,400
6 環境土木費   11,985,528 △291,858 11,693,670
  1 環境費 4,625,879 △108,000 4,517,879
  2 土木費 7,359,649 △183,858 7,175,791
7 都市整備費   13,138,034 △3,360,016 9,778,018
  1 都市整備費 13,138,034 △3,360,016 9,778,018
8 教育費   19,060,651 △119,000 18,941,651
  1 教育総務費 2,676,104 △119,000 2,557,104
10 諸支出金   5,638,201 3,216,163 8,854,364
  1 他会計繰出金 4,009,637 △41,457 3,968,180
  2 財政積立金 1,628,564 3,257,620 4,886,184
歳出合計 103,841,475 △1,059,535 102,781,940

一般会計補正予算の主な内容

(1)事業予算の減額 △36億2,169万8千円
事業実績などに基づき、予算の減額を行います。
・産業会館の改修 △1億2,182万4千円
・佃公園の改修 △1億8,385万8千円
・市街地再開発事業助成 △30億4,268万5千円
・住宅・建築物耐震改修等支援事業 △2億7,333万1千円

(2)基金利子や剰余金などの基金への積立て 32億5,762万円
各種基金に利子や協力金収入などの積立てを行うとともに、将来需要のため剰余金の積立てを行います。

(3)職員の給与費 △6億5,400万円
職員の平均年齢が下がったことなどによる給与費の減額です。

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