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「区のおしらせ ちゅうおう」 令和元年12月21日号

平成30年度決算の概要

一般会計

グラフ:一般会計

前年度との比較

歳入 前年度比較
増減額 増減率
921億9,908万5千円 △131億9,009万8千円 △12.5%

歳出 前年度比較
増減額 増減率
888億2,330万4千円 △146億495万3千円 △14.1%



主な歳入[増減]

増加
・特別区交付金 56億2,665万2千円(38.8%)
財産費の前倒し算定による基準財政需要額の増に伴う特別区財政調整交付金の増
・特別区税 17億9,883万3千円(6.5%)
納税義務者数の増加などによる特別区民税の増

減少
・財産収入 △125億709万4千円(△91.8%)
八重洲二丁目北地区市街地再開発事業に伴う城東小学校(外部サイトへリンク)等敷地の土地売払収入の皆減
・国庫支出金 △50億6,131万7千円(△38.9%)
市街地再開発事業助成の減などに伴う社会資本整備総合交付金の減

主な歳出[主要事業]

(単位:千円)
福祉
保健費
いきいき桜川(桜川敬老館(外部サイトへリンク))の改築等 843,027
保育定員の拡大等 570,996
病児・病後児保育 60,487
教育費 小学校の改築および認定こども園の整備 1,778,260
小・中学校におけるICT環境の整備 87,961
小学校英語講師の配置 14,129
環境
土木費
環境にやさしい道路の整備 350,952
電線共同溝の整備 346,192
街路環境(シンボルロードの整備) 124,740
区民費 商工業融資 1,712,032
共通買物券の発行 580,499
まちかど展示館 10,825
都市
整備費
市街地再開発事業助成 3,071,935
公共施設実態調査 64,422
総合案内板の更新 60,480
総務費 防災行政無線のデジタル化 53,011
ふるさと中央区応援寄附を活用した団体支援 47,375
防災用ネットワークカメラの設置 13,595
企画費 東京2020大会に向けて地域一体となった「おもてなし」の展開 4,995
オリンピック・パラリンピック気運醸成事業補助 651
オリンピック・パラリンピックに向けた区民参加の推進 547

あなたが納めた税金の使われ方

一般会計歳出決算額888億2,330万4千円を1万円に換算すると
図:一般会計歳出決算額888億2,330万4千円を1万円に換算すると

地方消費税率引き上げ分の充当額

(単位:千円)
科目 事業費 財源内訳
特定財源 一般財源
引き上げ分の
地方消費税
その他
社会
福祉費
高齢者
福祉費
2,873,850 769,494 66,425 2,037,931
介護事業費 223,979 47,418 98,000 78,561
児童
福祉費
子育て
支援費
13,745,549 6,068,589 822,000 6,854,960
保健費 健康推進費 1,169,621 121,486 205,500 842,635
地方消費税交付金(社会保障財源分) 計 1,191,925 なし


特別会計

国民健康保険事業会計
予算総額  132億5,617万9千円
歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
128億6,494万4千円 97.0% △12億2,339万5千円 △8.7%

歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
126億6,250万2千円 95.5% △9億4,374万2千円 △6.9%


介護保険事業会計
予算総額 86億5,193万1千円
歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
85億3,629万1千円 98.7% 1億9,885万8千円 2.4%

歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
82億5,148万4千円 95.4% 1億9,253万3千円 2.4%


後期高齢者医療会計
予算総額 28億737万円
歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
27億8,903万6千円 99.3% 1億2,170万4千円 4.6%

歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
27億6,481万4千円 98.5% 1億4,627万3千円 5.6%



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