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平成28年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2017年4月1日

平成28年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
平成29年第1回区議会定例会において、3月10日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて4億3,448万1千円の増額です。

平成28年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 959億9,485万5千円 3億151万2千円 962億9,636万7千円
国民健康保険
事業会計
143億4,332万2千円 △1,405万4千円 143億2,926万8千円
介護保険
事業会計
80億2,677万7千円 7,431万1千円 81億108万8千円
後期高齢者
医療会計
24億7,750万8千円 7,271万2千円 25億5,022万円
合計 1,208億4,246万2千円 4億3,448万1千円 1,212億7,694万3千円

一般会計補正予算(2月補正)

一般会計の補正予算額は、3億151万2千円の増額で、補正後の予算額は962億9,636万7千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   25,582,638 700,000 26,282,638
  1 特別区民税 22,502,405 700,000 23,202,405
13 国庫支出金   13,154,627 1,553,508 14,708,135
  1 国庫負担金 5,023,680 6 5,023,686
  2 国庫補助金 8,128,079 1,553,502 9,681,581
14 都支出金   6,568,858 △982,218 5,586,640
  1 都負担金 1,562,303 3 1,562,306
  2 都補助金 4,447,089 △982,221 3,464,868
15 財産収入   1,047,518 △49,577 997,941
  1 財産運用収入 1,046,935 △49,577 997,358
16 寄附金   32,424 3,103 35,527
  1 寄附金 32,424 3,103 35,527
17 繰入金   10,779,280 △2,430,598 8,348,682
  1 他会計繰入金 698 81,202 81,900
  2 基金繰入金 10,778,582 △2,511,800 8,266,782
18 繰越金   1,435,487 325,016 1,760,503
  1 繰越金 1,435,487 325,016 1,760,503
19 諸収入   3,722,676 1,182,278 4,904,954
  5 収益事業収入 1 49,999 50,000
  6 雑入 1,798,430 1,132,279 2,930,709
歳入合計 95,994,855 301,512 96,296,367
歳出 科目 補正前の額 補正額
1 議会費   647,371 △9,500 637,871
  1 議会費 647,371 △9,500 637,871
3 地域振興費   7,281,527 △105,352 7,176,175
  1 コミュニティ振興費 1,455,565 △19,500 1,436,065
  2 文化学習スポーツ費 2,129,030 △7,500 2,121,530
  3 生活産業費 3,696,932 △78,352 3,618,580
4 民生費   26,407,183 △616,815 25,790,368
  1 社会福祉費 8,502,112 △56,500 8,445,612
  2 児童福祉費 15,078,801 △560,315 14,518,486
5 衛生費   6,652,977 △111,000 6,541,977
  1 保健衛生費 3,283,999 △56,500 3,227,499
  2 環境費 366,584 △11,500 355,084
  3 清掃費 3,002,394 △43,000 2,959,394
6 土木建築費   27,283,128 △49,663 27,233,465
  1 土木管理費 841,695 △15,500 826,195
  3 公園費 2,744,399 △25,500 2,718,899
  5 都市整備費 18,218,797 △8,663 18,210,134
7 教育費   12,583,320 △148,774 12,434,546
  2 小学校費 7,041,999 △98,274 6,943,725
  5 幼稚園費 1,614,559 △35,000 1,579,559
  6 図書文化財費 1,216,101 △15,500 1,200,601
9 諸支出金   5,498,437 1,342,616 6,841,053
  1 他会計繰出金 4,070,862 △251,432 3,819,430
  2 財政積立金 1,427,575 1,594,048 3,021,623
歳出合計 95,994,855 301,512 96,296,367

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の増額および減額 △4億5,410万4千円
・商工業融資の実績による減額 △7,835万2千円
・私立認可保育所開設延期に伴う減額 △3億4,081万5千円
・住宅・建築物耐震改修等支援事業の実績による減額 △9億9,105万6千円
・交通環境改善支援事業の実績による減額 △100万円
・まちづくり支援事業の実績による減額 △400万円
・市街地再開発事業助成の実績による増額 10億7,026万7千円
・移転延期に伴う築地魚河岸用駐車場・荷下ろし場の運営経費の減額 △2,387万4千円
・スケジュール変更に伴う城東小学校の改築経費の減 △1,599万1千円
・スケジュール変更に伴う阪本小学校の改築経費の減 △1,706万8千円
・スケジュール変更に伴う仮校舎の整備経費の減 △5,221万5千円
◎基金利子や剰余金等の基金への積立 15億9,404万8千円
各種基金に利子や寄附金等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 △5億8,700万円
職員の若返りなどの実績による減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話03-3546-5255
ファクス03-3546-5696

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