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平成27年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成27年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成28年第1回区議会定例会において、3月9日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて10億2,128万6千円の増額です。

平成27年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 919億5,666万3千円 7億1,044万8千円 926億6,711万1千円
国民健康保険
事業会計
138億3,655万2千円 2億2,518万6千円 140億6,173万8千円
介護保険
事業会計
80億5,159万4千円 5,942万6千円 81億1,102万円
後期高齢者
医療会計
24億1,037万6千円 2,622万6千円 24億3,660万2千円
合計 1,162億5,518万5千円 10億2,128万6千円 1,172億7,647万1千円

一般会計補正予算(2月補正)

 一般会計の補正予算額は7億1,044万8千円の増額で、補正後の予算額は926億6,711万1千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   24,273,142 500,000 24,773,142
  1 特別区民税 21,198,381 400,000 21,598,381
  3 特別区たばこ税 3,024,812 100,000 3,124,812
9 特別区交付金   12,000,000 2,095,533 14,095,533
  1 特別区財政交付金 12,000,000 2,095,533 14,095,533
13 国庫支出金   11,010,023 -4,315 11,005,708
  1 国庫負担金 4,760,957 55,515 4,816,472
  2 国庫補助金 6,246,371 -59,830 6,186,541
14 都支出金   5,140,059 -277,742 4,862,317
  1 都負担金 1,398,185 1,111 1,399,296
  2 都補助金 3,225,029 -278,853 2,946,176
15 財産収入   949,145 18,869 968,014
  1 財産運用収入 948,670 18,869 967,539
16 寄附金   34,146 142,033 176,179
  1 寄附金 34,146 142,033 176,179
17 繰入金   9,308,475 -2,416,137 6,892,338
  1 他会計繰入金 2 24,533 24,535
  2 基金繰入金 9,308,473 -2,440,670 6,867,803
18 繰越金   1,461,918 565,207 2,027,125
  1 繰越金 1,461,918 565,207 2,027,125
19 諸収入   3,544,593 87,000 3,631,593
  6 雑入 1,445,581 87,000 1,532,581
歳入合計 91,956,663 710,448 92,667,111
歳出 科目 補正前の額 補正額
2 総務費   8,537,966 22,045 8,560,011
  3 戸籍住民基本台帳費 581,463 22,045 603,508
3 地域振興費   7,809,977 -129,106 7,680,871
  2 文化学習スポーツ費 2,441,951 -7,000 2,434,951
  3 生活産業費 3,677,784 -122,106 3,555,678
4 民生費   22,244,527 -164,000 22,080,527
  1 社会福祉費 6,314,255 -23,000 6,291,255
  2 児童福祉費 13,093,389 -141,000 12,952,389
5 衛生費   6,389,204 -80,000 6,309,204
  1 保健衛生費 3,113,944 -60,000 3,053,944
  3 清掃費 2,862,576 -20,000 2,842,576
6 土木建築費   22,509,451 -792,009 21,717,442
  1 土木管理費 871,066 -8,000 863,066
  2 道路橋梁費 2,926,501 -22,000 2,904,501
  5 都市整備費 16,730,355 -762,009 15,968,346
7 教育費   18,123,158 -55,000 18,068,158
  1 教育総務費 2,029,863 -13,000 2,016,863
  5 幼稚園費 3,091,328 -30,000 3,061,328
  6 図書文化財費 843,476 -12,000 831,476
9 諸支出金   4,860,144 1,908,518 6,768,662
  1 他会計繰出金 3,746,440 255,922 4,002,362
  2 財政積立金 1,113,704 1,652,596 2,766,300
歳出合計 91,956,663 710,448 92,667,111

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -8億4,107万円
 ・社会保障・税番号制度の地方公共団体情報システム機構への委任額の確定に伴う増額 2,204万5千円
 ・商工業融資の実績による減額 -1億910万6千円
 ・住宅・建築物耐震改修等支援事業の実績による減額 -7億4,333万9千円
 ・まちづくり支援事業の実績による減額 -1,000万2千円
 ・交通環境改善支援事業の実績による減額 -66万8千円
◎基金利子や剰余金等の基金への積立 16億5,259万6千円
 各種基金に利子や寄附金等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -3億5,700万円
 職員の若返りなどの実績による減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255 
ファクス 03-3546-5696

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