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平成26年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成26年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成27年第1回区議会定例会において、3月19日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて4億2,968万4千円の増額です。

平成26年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 835億8,203万9千円 3億2,256万3千円 839億460万2千円
国民健康保険
事業会計
118億6,513万7千円 6,480万9千円 119億2,994万6千円
介護保険
事業会計
76億2,695万6千円 4,190万1千円 76億6,885万7千円
後期高齢者
医療会計
23億6,403万5千円 41万1千円 23億6,444万6千円
合計 1,054億3,816万7千円 4億2,968万4千円 1,058億6,785万1千円

一般会計補正予算(2月補正)

 一般会計の補正予算額は3億2,256万3千円の増額で、補正後の予算額は839億460万2千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   22,984,705 750,000 23,734,705
  1 特別区民税 19,773,555 750,000 20,523,555
9 特別区交付金   11,400,000 1,540,324 12,940,324
  1 特別区財政交付金 11,400,000 1,540,324 12,940,324
13 国庫支出金   10,378,382 231,328 10,609,710
  1 国庫負担金 4,361,093 -112,500 4,248,593
  2 国庫補助金 6,014,598 343,828 6,358,426
14 都支出金   5,190,114 -42,246 5,147,868
  1 都負担金 1,189,294 -11,250 1,178,044
  2 都補助金 3,553,025 -30,996 3,522,029
15 財産収入   949,841 13,993 963,834
  1 財産運用収入 949,456 13,993 963,449
16 寄附金   34,760 180 34,940
  1 寄附金 34,760 180 34,940
17 繰入金   7,979,172 -2,511,477 5,467,695
  1 他会計繰入金 1,016 53,990 55,006
  2 基金繰入金 7,978,156 -2,565,467 5,412,689
18 繰越金   1,369,994 324,042 1,694,036
  1 繰越金 1,369,994 324,042 1,694,036
19 諸収入   3,795,218 16,419 3,811,637
  6 雑入 1,444,566 16,419 1,460,985
歳入合計 83,582,039 322,563 83,904,602
歳出 科目 補正前の額 補正額
2 総務費   7,990,942 -120,000 7,870,942
  1 総務管理費 6,683,684 -120,000 6,563,684
3 地域振興費   7,563,352 -478,006 7,085,346
  1 コミュニティ振興費 1,870,938 -231,000 1,639,938
  3 生活産業費 4,247,280 -247,006 4,000,274
4 民生費   22,642,140 -150,000 22,492,140
  3 生活保護費 2,793,587 -150,000 2,643,587
5 衛生費   6,493,016 -32,000 6,461,016
  1 保健衛生費 3,077,118 -32,000 3,045,118
6 土木建築費   19,371,785 -139,831 19,231,954
  5 都市整備費 14,079,763 -139,831 13,939,932
7 教育費   13,244,699 -70,000 13,174,699
  2 小学校費 7,629,415 -40,000 7,589,415
  5 幼稚園費 2,027,109 -30,000 1,997,109
9 諸支出金   4,846,988 1,312,400 6,159,388
  1 他会計繰出金 3,783,382 172,640 3,956,022
  2 財政積立金 1,063,606 1,139,760 2,203,366
歳出合計 83,582,039 322,563 83,904,602

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -7億6,783万7千円
 ・東京湾大華火祭の中止による減額 -2億3,100万円
 ・商工業融資の実績による減額 -2億4,700万6千円
 ・生活保護費の実績による減額 -1億5,000万円
 ・市街地再開発事業助成の実績による減額および国による緊急的上乗せ支援事業の実施による増額 
  1億4,962万円
 ・都市再生土地区画整理事業の実績による減額 -1億2,398万4千円
 ・まちづくり支援事業の実績による減額 -1億6,096万7千円
 ・交通環境改善支援事業の実績による減額 -450万円
◎基金利子や剰余金等の基金への積立 11億3,976万円
 各種基金に利子や寄附金等の積立を行うとともに、あわせて将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -2億2,200万円
 退職手当などの実績による減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255 
ファクス 03-3546-5696

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