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平成25年度 各会計補正予算(2月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成25年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成26年第1回区議会定例会において、3月6日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて5億8,928万2千円の減額です。

平成25年度各会計補正予算(2月補正)
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 812億8,397万1千円 -5億8,130万9千円 807億266万2千円
国民健康保険
事業会計
118億3,343万9千円 -8,057万2千円 117億5,286万7千円
介護保険
事業会計
71億999万6千円 606万2千円 71億1,605万8千円
後期高齢者
医療会計
22億1,286万8千円 6,653万7千円 22億7,940万5千円
合計 1,024億4,027万4千円 -5億8,928万2千円 1,018億5,099万2千円

一般会計補正予算(2月補正)

 一般会計の補正予算額は5億8,130万9千円の減額で、補正後の予算額は807億266万2千円となりました。

一般会計補正予算(2月補正)                                      単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1特別区税   21,883,027 600,000 22,483,027
  1特別区民税 18,570,599 550,000 19,120,599
3特別区たばこ税 3,265,088 50,000 3,315,088
9特別区交付金   10,600,000 1,900,000 12,500,000
  1特別区財政交付金 10,600,000 1,900,000 12,500,000
13国庫支出金   8,562,087 -903,823 7,658,264
  1国庫負担金 4,188,851 -255,000 3,933,851
2国庫補助金 4,370,497 -648,823 3,721,674
14都支出金   5,123,585 -649,350 4,474,235
  1都負担金 1,126,473 -25,500 1,100,973
2都補助金 3,497,697 -623,850 2,873,847
15財産収入   941,442 14,602 956,044
  1財産運用収入 941,109 14,602 955,711
16寄附金   44,008 336 44,344
  1寄附金 44,008 336 44,344
17繰入金   12,829,133 -2,477,946 10,351,187
  1他会計繰入金 2 92,054 92,056
2基金繰入金 12,829,131 -2,570,000 10,259,131
18繰越金   1,185,914 582,445 1,768,359
  1繰越金 1,185,914 582,445 1,768,359
19諸収入   3,378,291 352,427 3,730,718
  6雑入 1,083,120 352,427 1,435,547
歳入合計 81,283,971 -581,309 80,702,662
歳出 科目 補正前の額 補正額
1議会費   672,493 -12,000 660,493
  1議会費 672,493 -12,000 660,493
2総務費   8,141,551 -157,000 7,984,551
  1総務管理費 6,736,591 -67,500 6,669,091
2徴税費 560,659 -48,500 512,159
3戸籍住民基本台帳費 529,491 -33,000 496,491
5統計調査費 69,781 -8,000 61,781
3地域振興費   8,181,457 -327,360 7,854,097
  1コミュニティ振興費 2,019,942 -7,000 2,012,942
3生活産業費 4,768,815 -320,360 4,448,455
4民生費   23,729,181 -440,100 23,289,081
  1社会福祉費 8,346,338 -28,900 8,317,438
2児童福祉費 12,379,579 -71,200 12,308,379
3生活保護費 2,976,100 -340,000 2,636,100
5衛生費   6,517,804 -69,000 6,448,804
  1保健衛生費 2,989,511 -41,000 2,948,511
3清掃費 3,097,059 -28,000 3,069,059
6土木建築費   16,559,097 -2,010,987 14,548,110
  1土木管理費 781,364 -34,000 747,364
2道路橋梁費 2,887,789 -217,592 2,670,197
3公園費 1,123,660 -25,103 1,098,557
5都市整備費 11,525,425 -1,734,292 9,791,133
7教育費   12,422,491 -489,948 11,932,543
  1教育総務費 1,536,359 -10,000 1,526,359
2小学校費 4,251,858 -76,500 4,175,358
5幼稚園費 983,009 -48,000 935,009
6図書文化財費 3,923,916 -355,448 3,568,468
9諸支出金   4,321,059 2,925,086 7,246,145
  1他会計繰出金 3,639,467 -129,676 3,509,791
2財政積立金 681,592 3,054,762 3,736,354
歳出合計 81,283,971 -581,309 80,702,662

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -29億2,269万5千円
  ・商工業融資の実績による減額 -308,360千円
  ・生活保護費の実績による減額 -340,000千円
  ・歩行者専用橋の整備の契約不調による減額 -185,592千円
  ・公衆便所(月島三丁目児童遊園内)の整備の契約不調による減額 -25,103千円
  ・住宅・建築物耐震改修等支援事業の実績による減額 -1,189,103千円
  ・市街地再開発事業助成の実績による減額 -142,220千円
  ・築地場外市場地区先行営業施設の整備の契約不調による減額 -381,969千円
  ・生涯学習交流館 本の森ちゅうおう(仮称)の整備の契約不調による減額 -350,348千円
◎基金利子や剰余金等の基金への積立 30億5,476万2千円
  各種基金に利子や寄附金等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -5億8,370万円
  職員定数の減や給与改定などによる減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255  
ファクス 03-3546-5696

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