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平成24年度各会計補正予算(3月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成24年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成25年第1回区議会定例会において、3月5日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて26億4,325万2千円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 791億9,457万7千円 27億1,069万円 819億526万7千円
国民健康保険
事業会計
118億2,761万7千円 -1億1,444万1千円 117億1,317万6千円
介護保険
事業会計
68億5,126万7千円 7,104万2千円 69億2,230万9千円
後期高齢者
医療会計
21億8,439万7千円 -2,403万9千円 21億6,035万8千円
合計 1,000億5,785万8千円 26億4,325万2千円 1,027億111万円

一般会計補正予算(3月補正)

 一般会計の補正予算額は27億1,069万円の増額で、補正後の予算額は819億526万7千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1特別区税   20,737,629 500,000 21,237,629
  1特別区民税 17,941,690 200,000 18,141,690
3特別区たばこ税 2,748,761 300,000 3,048,761
9特別区交付金   10,800,000 1,200,000 12,000,000
  1特別区財政交付金 10,800,000 1,200,000 12,000,000
13国庫支出金   7,782,377 90,886 7,873,263
  1国庫負担金 3,863,068 181,776 4,044,844
2国庫補助金 3,911,979 -90,890 3,821,089
14都支出金   3,570,086 19,600 3,589,686
  2都補助金 2,140,411 19,600 2,160,011
15財産収入   1,030,846 22,292 1,053,138
  1財産運用収入 1,030,624 22,292 1,052,916
16寄附金   63,817 383 64,200
  1寄附金 63,817 383 64,200
17繰入金   10,517,497 72,914 10,590,411
  1他会計繰入金 2 72,914 72,916
18繰越金   1,179,366 804,575 1,983,941
  1繰越金 1,179,366 804,575 1,983,941
19諸収入   3,209,704 40 3,209,744
  5雑入 923,288 40 923,328
歳入合計 79,194,577 2,710,690 81,905,267
歳出 科目 補正前の額 補正額
1議会費   685,537 -1,000 684,537
  1議会費 685,537 -1,000 684,537
2総務費   8,302,079 -261,500 8,040,579
  1総務管理費 6,989,576 -217,000 6,772,576
2徴税費 558,156 -28,000 530,156
3戸籍住民基本台帳費 532,236 -13,000 519,236
4選挙費 83,709 -1,500 82,209
5統計調査費 66,562 -2,000 64,562
3地域振興費   9,254,779 -369,280 8,885,499
  1コミュニティ振興費 2,749,478 -2,000 2,747,478
3生活産業費 5,030,058 -367,280 4,662,778
4民生費   21,023,042 126,868 21,149,910
  1社会福祉費 8,043,671 -22,000 8,021,671
2児童福祉費 10,540,995 -92,000 10,448,995
3生活保護費 2,406,577 242,368 2,648,945
4国民年金費 31,799 -1,500 30,299
5衛生費   6,659,485 -86,700 6,572,785
  1保健衛生費 3,061,608 -24,700 3,036,908
3清掃費 3,235,821 -62,000 3,173,821
6土木建築費   14,596,396 -217,780 14,378,616
  1土木管理費 786,930 -8,000 778,930
3公園費 1,361,388 -14,000 1,347,388
5都市整備費 9,258,179 -195,780 9,062,399
7教育費   13,250,741 -157,000 13,093,741
  1教育総務費 1,522,082 -9,000 1,513,082
2小学校費 8,010,468 -100,000 7,910,468
3中学校費 1,339,224 -6,000 1,333,224
5幼稚園費 1,541,228 -42,000 1,499,228
9諸支出金   4,288,410 3,677,082 7,965,492
  1他会計繰出金 3,645,086 97,189 3,742,275
2財政積立金 643,324 3,579,893 4,223,217
歳出合計 79,194,577 2,710,690 81,905,267

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -3億669万2千円
  ・商工業融資の実績による減額 -367,280千円
  ・生活保護費の実績による増額 242,368千円
  ・市街地再開発事業助成の実績による減額 -521,780千円
  ・都市再生土地区画整理事業助成の実績による増額 340,000千円
◎基金への剰余金および基金利子等の積立 35億7,989万3千円
  各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -6億5,970万円
  職員定数の減や退職者の減などによる減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255  
ファクス 03-3546-5696

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