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平成23年度 各会計補正予算(3月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成23年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成24年第1回区議会定例会において、3月9日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の4会計合わせて17億1,612万6千円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 715億7,009万3千円 18億7,540万円 734億4,549万3千円
国民健康保険
事業会計
114億7,989万9千円 -2億269万4千円 112億7,720万5千円
介護保険
事業会計
64億7,757万7千円 3,423万4千円 65億1,181万1千円
後期高齢者
医療会計
20億3,289万7千円 918万6千円 20億4,208万3千円
合計 915億6,046万6千円 17億1,612万6千円 932億7,659万2千円

一般会計補正予算(3月補正)

 一般会計の補正予算額は18億7,540万円の増額で、補正後の予算額は734億4,549万3千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1特別区税   20,167,849 300,000 20,467,849
  3特別区たばこ税 2,621,757 300,000 2,921,757
9特別区交付金   10,900,000 441,379 11,341,379
  1特別区財政交付金 10,900,000 441,379 11,341,379
13国庫支出金   6,553,176 -594,171 5,959,005
  1国庫負担金 4,320,081 -333,971 3,986,110
  2国庫補助金 2,206,543 -260,200 1,946,343
14都支出金   2,820,667 -18,987 2,801,680
  1都負担金 969,781 -6,387 963,394
  2都補助金 1,392,212 -12,600 1,379,612
15財産収入   1,260,264 125,123 1,385,387
  1財産運用収入 1,023,095 125,123 1,148,218
16寄附金   51,533 638 52,171
  1寄附金 51,533 638 52,171
17繰入金   6,625,010 123,863 6,748,873
  1他会計繰入金 2 124,863 124,865
  2基金繰入金 6,625,008 -1,000 6,624,008
18繰越金   1,201,230 1,294,017 2,495,247
  1繰越金 1,201,230 1,294,017 2,495,247
19諸収入   3,899,444 203,538 4,102,982
  5雑入 1,676,598 203,538 1,880,136
歳入合計 71,570,093 1,875,400 73,445,493
歳出 科目 補正前の額 補正額
1議会費   762,010 -14,000 748,010
  1議会費 762,010 -14,000 748,010
2総務費   8,628,943 -182,000 8,446,943
  1総務管理費 7,166,666 -163,000 7,003,666
  2徴税費 557,167 -19,000 538,167
3地域振興費   7,603,713 266,116 7,869,829
  3生活産業費 4,740,765 266,116 5,006,881
4民生費   19,033,319 -494,592 18,538,727
  1社会福祉費 5,878,351 -40,000 5,838,351
  2児童福祉費 10,780,472 -454,592 10,325,880
5衛生費   6,610,123 -74,000 6,536,123
  3清掃費 3,355,577 -74,000 3,281,577
6土木建築費   12,933,323 -286,328 12,646,995
  1土木管理費 853,488 -18,000 835,488
  5都市整備費 8,220,265 -268,328 7,951,937
7教育費   9,569,518 -143,000 9,426,518
  1教育総務費 1,500,642 0 1,500,642
  2小学校費 4,846,370 -65,000 4,781,370
  3中学校費 1,157,155 0 1,157,155
  5幼稚園費 1,162,286 -59,000 1,103,286
  6図書文化財費 747,767 -19,000 728,767
9諸支出金   5,421,351 2,803,204 8,224,555
  1他会計繰出金 3,832,184 -463,654 3,368,530
  2財政積立金 1,589,167 3,266,858 4,856,025
歳出合計 71,570,093 1,875,400 73,445,493

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -3億5,880万4千円
  ・商工業融資の実績による増額 266,116千円
  ・子ども手当の実績による減額 -376,592千円
  ・交通環境改善支援事業の実績による減額 -1,000千円
  ・市街地再開発事業助成の実績による減額 -247,328千円
◎基金への剰余金および基金利子等の積立 32億6,685万8千円
  各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -5億6,900万円
  職員定数の減や退職者の減などによる減額です。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255  
ファクス 03-3546-5696

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