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平成22年度 各会計補正予算(3月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成22年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成23年第1回区議会定例会において、3月17日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、老人保健医療会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の5会計合わせて16億2,834万6千円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
  補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 710億3,682万2千円 15億5,661万9千円 725億9,344万1千円
国民健康保険
事業会計
105億2,041万9千円 2,193万1千円 105億4,235万円
老人保健
医療会計
4,826万9千円 3,405万2千円 8,232万1千円
介護保険
事業会計
59億8,118万6千円 1億0,753万3千円 60億8,871万9千円
後期高齢者
医療会計
20億9,216万6千円 -9,178万9千円 20億0,037万7千円
合計 896億7,886万2千円 16億2,834万6千円 913億0,720万8千円

一般会計補正予算(3月補正)

 一般会計の補正予算額は15億5,661万9千円の増額で、補正後の予算額は725億9,344万1千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正) 単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1特別区税   21,942,408 -1,800,000 20,142,408
  1特別区民税 19,313,321 -1,800,000 17,513,321
3利子割交付金   167,000 90,000 257,000
  1利子割交付金 167,000 90,000 257,000
6地方消費税交付金   7,434,000 560,000 7,994,000
  1地方消費税交付金 7,434,000 560,000 7,994,000
7自動車取得税交付金   176,000 139,000 315,000
  1自動車取得税交付金 176,000 139,000 315,000
9特別区交付金   10,520,000 1,308,270 11,828,270
  1特別区財政交付金 10,520,000 1,308,270 11,828,270
13国庫支出金   5,696,756 -6,929 5,689,827
  1国庫負担金 3,541,336 -12,174 3,529,162
  3国庫委託金 36,421 5,245 41,666
14都支出金   2,806,249 -34,302 2,771,947
  1都負担金 849,983 10,452 860,435
  2都補助金 1,357,012 -44,754 1,312,258
15財産収入   1,188,604 34,758 1,223,362
  1財産運用収入 1,188,603 34,758 1,223,361
16寄附金   55,393 1,032 56,425
  1寄附金 55,393 1,032 56,425
17繰入金   7,888,982 112,202 8,001,184
  1他会計繰入金 3 119,202 119,205
  2基金繰入金 7,888,979 -7,000 7,881,979
18繰越金   1,178,517 1,115,457 2,293,974
  1繰越金 1,178,517 1,115,457 2,293,974
19諸収入   3,138,526 37,131 3,175,657
  5雑入 885,266 37,131 922,397
歳入合計 71,036,822 1,556,619 72,593,441
歳出 科目 補正前の額 補正額
2総務費   8,476,677 -310,000 8,166,677
  1総務管理費 6,983,392 -273,000 6,710,392
  2徴税費 572,480 -24,000 548,480
  3戸籍住民基本台帳費 508,618 -13,000 495,618
3地域振興費   7,600,526 -21,000 7,579,526
  2文化学習スポーツ費 1,896,811 -21,000 1,875,811
4民生費   21,734,079 -143,757 21,590,322
  1社会福祉費 5,646,529 -21,420 5,625,109
  2児童福祉費 13,903,923 -219,000 13,684,923
  3生活保護費 2,154,175 96,663 2,250,838
5衛生費   6,624,667 -153,000 6,471,667
  1保健衛生費 2,685,753 -54,000 2,631,753
  2環境費 363,765 -9,000 354,765
  3清掃費 3,575,149 -90,000 3,485,149
6土木建築費   11,801,729 -613,000 11,188,729
  1土木管理費 915,142 -18,000 897,142
  2道路橋梁費 2,306,785 -15,000 2,291,785
  3公園費 1,357,584 -12,000 1,345,584
  5都市整備費 7,011,801 -568,000 6,443,801
7教育費   8,994,849 -175,000 8,819,849
  1教育総務費 1,479,757 -27,000 1,452,757
  2小学校費 4,537,277 -83,500 4,453,777
  3中学校費 944,790 -31,500 913,290
  4校外施設費 107,318 -2,000 105,318
  5幼稚園費 983,946 -8,000 975,946
  6図書文化財費 941,761 -23,000 918,761
9諸支出金   4,184,698 2,972,376 7,157,074
  1他会計繰出金 3,141,815 1,050,665 4,192,480
  2財政積立金 1,042,883 1,921,711 2,964,594
歳出合計 71,036,822 1,556,619 72,593,441

一般会計補正予算の主な内容

◎事業予算の減額 -4億9,275万7千円
  ・男女共同参画施策の推進(「ブーケ21」女性相談の充実) 5,000千円
  ・生活保護扶助費の実績による増額 96,663千円
  ・自立支援給付の実績による増額 51,580千円
  ・交通環境改善支援事業の実績による減額 -7,000千円
  ・公園・児童遊園の維持管理(花と緑の見所づくり) 5,000千円
  ・市街地再開発事業助成の実績による減額 -507,000千円
◎基金への剰余金および基金利子等の積立 19億2,171万1千円
  各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 -9億2,300万円
  職員定数の減による給与費、退職者の減による退職手当の減額などです。

一般会計および特別会計補正予算資料

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電話 03-3546-5255  
ファクス 03-3546-5696

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