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平成21年度 各会計補正予算(3月補正および3月追加補正)

更新日:2017年4月1日

 平成21年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成22年第1回区議会定例会において、3月10日に可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、老人保健医療会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の5会計合わせて4億2,758万6千円の増額です。
 また、同日付けで可決された追加補正予算額は、一般会計2,273万円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
会計 補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
3月補正 3月追加補正
一般会計 691億6,947万2千円 8億7,471万2千円 2,273万円 8億9,744万2千円 700億6,691万4千円
国民健康保険
事業会計
111億6,575万6千円 -7億5,745万円   -7億5,745万円 104億830万6千円
老人保健
医療会計
7,223万7千円 3,368万8千円   3,368万8千円 1億592万5千円
介護保険
事業会計
56億1,044万1千円 2億6,387万9千円   2億6,387万9千円 58億7,432万円
後期高齢者
医療会計
18億9,505万3千円 1,275万7千円   1,275万7千円 19億781万円
合  計 879億1,295万9千円 4億2,758万6千円 2,273万円 4億5,031万6千円 883億6,327万5千円


各会計補正予算計上額総括表

一般会計補正予算(3月補正および3月追加補正)

 一般会計の補正予算額は、3月補正が8億7,471万2千円の増額、3月追加補正が2,273万円の増額で、補正後の予算額は700億6,691万4千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正および3月追加補正)                   (単位:千円)
歳入 科目 補正前の額 補正額 補正後の額
3月補正 3月追加補正
6 地方消費税交付金 8,411,000 -356,768   -356,768 8,054,232
  1 地方消費税交付金 8,411,000 -356,768   -356,768 8,054,232
7 自動車取得税交付金 372,000 -131,728   -131,728 240,272
  1 自動車取得税交付金 372,000 -131,728   -131,728 240,272
8 地方特例交付金 287,000 60,466   60,466 347,466
  1 地方特例交付金 80,000 52,539   52,539 132,539
2 特別交付金 207,000 7,927   7,927 214,927
9 特別区交付金 11,750,000 -500,000   -500,000 11,250,000
  1 特別区財政交付金 11,750,000 -500,000   -500,000 11,250,000
13 国庫支出金 5,335,355 -331,155 11,130 -320,025 5,015,330
  1 国庫負担金 2,333,404 -65,240   -65,240 2,268,164
2 国庫補助金 2,977,362 -265,915 11,130 -254,785 2,722,577
14 都支出金 2,233,944 40,997 11,600 52,597 2,286,541
  2 都補助金 927,479 40,997 11,600 52,597 980,076
15 財産収入 1,249,680 70,907   70,907 1,320,587
  1 財産運用収入 1,249,679 70,907   70,907 1,320,586
16 寄附金 62,097 549   549 62,646
  1 寄附金 62,097 549   549 62,646
17 繰入金 5,596,591 112,864   112,864 5,709,455
  1 他会計繰入金 3 122,364   122,364 122,367
2 基金繰入金 5,596,588 -9,500   -9,500 5,587,088
18 繰越金 1,574,656 1,622,984   1,622,984 3,197,640
  1 繰越金 1,574,656 1,622,984   1,622,984 3,197,640
19 諸収入 3,189,889 285,596   285,596 3,475,485
  5 雑入 1,074,852 285,596   285,596 1,360,448
歳入合計 69,169,472 874,712 22,730 897,442 70,066,914
歳出 科目 補正前の額 補正額
3月補正 3月追加補正
1 議会費 597,326 -13,141   -13,141 584,185
  1 議会費 597,326 -13,141   -13,141 584,185
2 総務費 9,276,682 -311,219 11,130 -300,089 8,976,593
  1 総務管理費 7,839,835 -262,219 11,130 -251,089 7,588,746
2 徴税費 560,556 -30,000   -30,000 530,556
3 戸籍住民基本台帳費 515,025 -19,000   -19,000 496,025
3 地域振興費 8,680,122 -37,000   -37,000 8,643,122
  1 コミュニティ振興費 2,649,424 -7,000   -7,000 2,642,424
2 文化学習スポーツ費 2,051,509 -30,000   -30,000 2,021,509
4 民生費 14,905,663 -451,338   -451,338 14,454,325
  1 社会福祉費 5,401,868 -103,500   -103,500 5,298,368
2 児童福祉費 7,310,449 -266,715   -266,715 7,043,734
3 生活保護費 2,163,606 -81,123   -81,123 2,082,483
5 衛生費 6,937,349 -176,000   -176,000 6,761,349
  1 保健衛生費 2,924,106 -40,000   -40,000 2,884,106
2 環境費 377,471 -20,000   -20,000 357,471
3 清掃費 3,635,772 -116,000   -116,000 3,519,772
6 土木建築費 14,256,937 -435,400 11,600 -423,800 13,833,137
  1 土木管理費 1,077,703 -8,500   -8,500 1,069,203
2 道路橋梁費 2,596,393 -23,000   -23,000 2,573,393
3 公園費 1,098,969 -17,000 11,600 -5,400 1,093,569
5 都市整備費 9,320,751 -386,900   -386,900 8,933,851
7 教育費 8,494,524 -164,847   -164,847 8,329,677
  1 教育総務費 1,148,901 -26,347   -26,347 1,122,554
2 小学校費 4,399,498 -100,000   -100,000 4,299,498
5 幼稚園費 933,503 -23,000   -23,000 910,503
6 図書文化財費 1,014,149 -15,500   -15,500 998,649
9 諸支出金 4,599,955 2,463,657   2,463,657 7,063,612
  1 他会計繰出金 3,430,178 -522,736   -522,736 2,907,442
2 財政積立金 1,169,777 2,986,393   2,986,393 4,156,170
歳出合計 69,169,472 874,712 22,730 897,442 70,066,914


一般会計補正予算の主な内容
◎3月補正
 1)事業予算の増減 -5億3,694万5千円
  事業実績に基づき、増額または減額を行います。
  ・全国瞬時警報システム(J-ALERT)の整備 7,781千円
  ・生活保護扶助費 -81,123千円
  ・子育て応援特別手当 -104,715千円
  ・市街地再開発事業助成 -321,400千円など
 2)基金への剰余金および基金利子等の積立 29億8,639万3千円
   各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
 3)職員の給与費 -10億5,200万円
   職員定数の減などによる減額です。
◎3月追加補正
 1)子ども手当支給システムの整備 11,130千円
  子ども手当支給開始に向けて、システムの整備を行います。
 2)水の都プロジェクトの推進 11,600千円
  日本橋川の鎧橋上流護岸にツタ類による壁面緑化を行います。
一般会計補正予算書

特別会計補正予算


※予算書は情報公開コーナー(外部サイトへリンク区役所(外部サイトへリンク))で閲覧できます。詳しくはご覧ください。

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