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平成20年度 各会計補正予算(3月補正および3月追加補正)

更新日:2017年4月1日

 平成20年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要等に対応するために編成しました。
 平成21年第1回区議会定例会において、3月6日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、老人保健医療会計、介護保険事業会計および後期高齢者医療会計の5会計合わせて40億1,046万4千円の増額です。
 また、同日付けで可決された追加補正予算額は、一般会計および介護保険事業会計の2会計合わせて18億4,687万9千円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
会計 補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
3月補正 3月追加補正
一般会計 620億2,633万3千円 42億2,080万4千円 17億6,910万7千円 59億8,991万1千円 680億1,624万4千円
国民健康保険
事業会計
106億6,895万円 △1億7,356万8千円   △1億7,356万8千円 104億9,538万2千円
老人保健
医療会計
8億1,953万5千円 △3,429万円   △3,429万円 7億8,524万5千円
介護保険
事業会計
54億2,465万6千円 1億1,017万9千円 7,777万2千円 1億8,795万1千円 56億1,260万7千円
後期高齢者
医療会計
18億258万5千円 △1億1,266万1千円   △1億1,266万1千円 16億8,992万4千円
合  計 807億4,205万9千円 40億1,046万4千円 18億4,687万9千円 58億5,734万3千円 865億9,940万2千円


各会計補正予算計上額総括表

一般会計補正予算(3月補正および3月追加補正)

 一般会計の補正予算額は、3月補正が42億2,080万4千円の増額、3月追加補正が17億6,910万7千円の増額で、補正後の予算額は680億1,624万4千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正および3月追加補正)              単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
3月補正 3月追加補正
3 利子割交付金 379,000 △50,000   △50,000 329,000
  1 利子割交付金 379,000 △50,000   △50,000 329,000
4 配当割交付金 204,000 △100,000   △100,000 104,000
  1 配当割交付金 204,000 △100,000   △100,000 104,000
6 地方消費税交付金 7,832,000 △350,000   △350,000 7,482,000
  1 地方消費税交付金 7,832,000 △350,000   △350,000 7,482,000
8 地方特例交付金 231,000 76,229   76,229 307,229
  1 地方特例交付金 24,000 57,472   57,472 81,472
  2 特別交付金 207,000 695   695 207,695
  3 地方税等減収補てん臨時交付金 0 18,062   18,062 18,062
9 特別区交付金 12,459,000 1,931,341   1,931,341 14,390,341
  1 特別区財政交付金 12,459,000 1,931,341   1,931,341 14,390,341
13 国庫支出金 4,070,280 △83,756 1,769,107 1,685,351 5,755,631
  1 国庫負担金 2,132,704 35,711   35,711 2,168,415
  2 国庫補助金 1,923,359 △119,467 1,769,107 1,649,640 3,572,999
14 都支出金 1,710,972 △71,630   △71,630 1,639,342
  2 都補助金 480,982 △71,630   △71,630 409,352
15 財産収入 2,006,928 1,788,878   1,788,878 3,795,806
  1 財産運用収入 2,006,927 1,788,878   1,788,878 3,795,805
16 寄附金 65,902 550   550 66,452
  1 寄附金 65,902 550   550 66,452
17 繰入金 1,084,858 40,981   40,981 1,125,839
  1 他会計繰入金 3 75,440   75,440 75,443
  2 基金繰入金 1,084,855 △34,459   △34,459 1,050,396
18 繰越金 899,386 991,002   991,002 1,890,388
  1 繰越金 899,386 991,002   991,002 1,890,388
19 諸収入 3,171,336 47,209   47,209 3,218,545
  5 雑入 904,431 47,209   47,209 951,640
歳入合計 62,026,333 4,220,804 1,769,107 5,989,911 68,016,244
歳出 科目 補正前の額 補正額
3月補正 3月追加補正
1 議会費 605,665 △17,000   △17,000 588,665
  1 議会費 605,665 △17,000   △17,000 588,665
2 総務費 8,969,584   1,735,729 1,735,729 10,705,313
  1 総務管理費 7,530,253   1,735,729 1,735,729 9,265,982
3 地域振興費 7,125,874 20,302   20,302 7,146,176
  1 コミュニティ振興費 2,340,328 54,302   54,302 2,394,630
  2 文化学習スポーツ費 1,495,088 △34,000   △34,000 1,461,088
4 民生費 13,455,109 △153,965 33,378 △120,587 13,334,522
  1 社会福祉費 4,925,237 △66,000   △66,000 4,859,237
  2 児童福祉費 6,529,655 △134,000 33,378 △100,622 6,429,033
  3 生活保護費 1,970,522 46,035   46,035 2,016,557
5 衛生費 6,411,651 △176,000   △176,000 6,235,651
  1 保健衛生費 2,662,649 △56,000   △56,000 2,606,649
  3 清掃費 3,446,407 △120,000   △120,000 3,326,407
6 土木建築費 10,570,782 △348,043   △348,043 10,222,739
  2 道路橋梁費 2,779,265 △41,000   △41,000 2,738,265
  3 公園費 1,129,659 △21,000   △21,000 1,108,659
  5 都市整備費 5,896,963 △286,043   △286,043 5,610,920
7 教育費 7,907,853 △188,000   △188,000 7,719,853
  2 小学校費 4,207,201 △124,000   △124,000 4,083,201
  5 幼稚園費 930,693 △20,000   △20,000 910,693
  6 図書文化財費 938,438 △44,000   △44,000 894,438
9 諸支出金 5,255,878 5,083,510   5,083,510 10,339,388
  1 他会計繰出金 3,696,040 △292,897   △292,897 3,403,143
  2 財政積立金 1,559,838 5,376,407   5,376,407 6,936,245
歳出合計 62,026,333 4,220,804 1,769,107 5,989,911 68,016,244


一般会計補正予算の主な内容
◎3月補正
 1)事業予算の増減 △1億5,970万6千円
  事業実績に基づき、増額または減額を行います。
  ・浜町集会施設(仮称)の整備 54,302千円
  ・生活保護扶助費 46,035千円
  ・市街地再開発事業助成 △190,209千円など
 2)基金への剰余金および基金利子等の積立 53億7,640万7千円
   各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
 3)職員の給与費 △7億300万円
   職員定数の減などによる減額です。
◎3月追加補正
 1)定額給付金 17億3,572万9千円
  区民への生活支援と地域経済の活性化のため、定額給付金を給付します。
 2)子育て応援特別手当 3,337万8千円
  子育て家庭(多子世帯)の生活安定のため、子育て応援特別手当を支給します。
一般会計補正予算書

特別会計補正予算


※予算書は情報公開コーナー(外部サイトへリンク区役所(外部サイトへリンク))で閲覧できます。詳しくはご覧ください。

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電話 03-3546-5255 
ファクス 03-3546-5696

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