このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
中央区
  • サイトマップ
  • トップページへ戻る
サイトメニューここまで

本文ここから

平成18年度 各会計補正予算(3月補正)

更新日:2017年4月1日

 平成18年度各会計補正予算は、当初予算編成後に生じた新たな財政需要に対応するために編成しました。
 平成19年第1回区議会定例会において、3月20日付けで可決された補正予算額は、一般会計、国民健康保険事業会計、老人保健医療会計および介護保険事業会計の4会計合わせて63億5,367万2千円の増額です。

各会計の補正額と合計予算額
会計 補正前の予算額 補正予算額 補正後の予算額
一般会計 635億9,320万9千円 60億5,836万9千円 696億5,157万8千円
国民健康保険
事業会計
91億5,103万3千円 2億3,869万5千円 93億8,972万8千円
老人保健
医療会計
68億8,561万4千円 1億8,303万円 70億6,864万4千円
介護保険
事業会計
51億9,099万8千円 △1億2,642万2千円 50億6,457万6千円
合 計 848億2,085万4千円 63億5,367万2千円 911億7,452万6千円

一般会計補正予算(3月補正)

 一般会計の補正予算額は60億5,836万9千円の増額で、補正後の予算額は696億5,157万8千円となりました。

一般会計補正予算(3月補正)   単位:千円
歳入 科目 補正前の額 補正額
1 特別区税   18,124,212 1,650,000 19,774,212
  1 特別区民税 15,101,198 1,650,000 16,751,198
6 地方消費税交付金   7,800,000 300,000 8,100,000
  1 地方消費税交付金 7,800,000 300,000 8,100,000
9 特別区交付金   11,338,867 1,850,000 13,188,867
  1 特別区財政交付金 11,338,867 1,850,000 13,188,867
13 国庫支出金   5,312,770 △ 206,059 5,106,711
  1 国庫負担金 2,124,782 △ 200,195 1,924,587
  2 国庫補助金 3,178,979 △ 5,864 3,173,115
14 都支出金   2,352,893 178,854 2,531,747
  1 都負担金 600,416 △ 82,476 517,940
  2 都補助金 1,172,400 274,388 1,446,788
  2 都委託金 580,077 △ 13,058 567,019
15 財産収入   2,131,236 71,449 2,202,685
  1 財産運用収入 1,016,985 43,790 1,060,775
  2 財産売払収入 1,114,251 27,659 1,141,910
17 繰入金   1,393,956 66,579 1,460,535
  1 他会計繰入金 2 135,558 135,560
  2 基金繰入金 1,393,954 △ 68,979 1,324,975
18 繰越金   2,295,494 2,306,904 4,602,398
  1 繰越金 2,295,494 2,306,904 4,602,398
19 諸収入   3,391,253 △ 358 3,390,895
  5 雑入 751,227 △ 358 750,869
20 特別区債   359,000 △ 159,000 200,000
  1 特別区債 359,000 △ 159,000 200,000
歳入合計 63,593,209 6,058,369 69,651,578
歳出 科目 補正前の額 補正額
2 総務費   10,755,950 483,798 11,239,748
  1 総務管理費 8,282,378 147,640 8,430,018
  5 統計調査費 112,539 △ 13,058 99,481
  6 区民施設費 1,082,922 349,216 1,432,138
3 民生費   13,186,626 △ 392,023 12,794,603
  2 児童福祉費 6,118,425 △ 198,344 5,920,081
  3 生活保護費 1,923,979 △ 193,679 1,730,300
4 衛生費   6,454,031 △ 163,000 6,291,031
  1 保健衛生費 2,780,266 △ 95,000 2,685,266
  2 環境費 290,640 △ 8,000 282,640
  3 清掃費 3,383,125 △ 60,000 3,323,125
6 土木建築費   14,612,629 △ 14,000 14,598,629
  5 都市整備費 9,524,347 △ 14,000 9,510,347
7 教育費   7,913,175 △ 601,699 7,311,476
  2 小学校費 2,795,375 △ 30,000 2,765,375
  5 幼稚園費 911,483 △ 49,000 862,483
  6 社会教育費 1,292,440 △ 38,000 1,254,440
  7 社会体育費 1,355,494 △ 484,699 870,795
9 諸支出金   3,944,110 6,745,293 10,689,403
  1 他会計繰出金 2,996,279 △ 29,401 2,966,878
  2 財政積立金 947,831 6,774,694 7,722,525
歳出合計 63,593,209 6,058,369 69,651,578

一般会計補正予算の主な内容

◎浜町集会施設(仮称)整備用地の取得 3億4,921万6千円
  上記用地として旧浜町ポンプ所敷地を取得します。なお整備は19・20年度の予定です。
◎東京湾大華火祭順延に伴う実行委員会への補助金の追加 4,764万円
  第19回東京湾大華火祭順延(8月12日から13日へ)に伴う花火費、自主警備費等の経費増を補てんするため、実行委員会への追加補助を行います。
◎事業予算の減額 △8億7,031万1千円
  ・晴海運動場の移転整備 △4億8,469万9千円
   東京オリンピック計画(晴海でのメーンスタジアム整備)に伴い、本事業が休止状態になったため
  ・生活保護扶助費の実績による減額 △1億9,367万9千円など
◎基金への剰余金および基金利子等の積立 67億7,469万4千円
  各種基金に利子等の積立を行うとともに、将来需要のため剰余金の積立を行います。
◎職員の給与費 △2億1,346万9千円
  給与改定や職員定数の減による減額と、退職者の増による退職手当の増額の合計です。

特別会計補正予算およびその他資料


※予算書は情報公開コーナーで閲覧できます。詳しくはご覧ください。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe ReaderAdobe Readerのダウンロードへ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

財政課財政係
電話 03-3546-5255 
ファクス 03-3546-5696

本文ここまで


以下フッターです。

中央区役所

〒104-8404 東京都中央区築地一丁目1番1号電話:03-3543-0211(代表)アクセス・地図・開庁時間
窓口受付案内:午前8時30分から午後5時
Copyright © Chuo City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る