中央区ホームページ
広報紙「区のおしらせ 中央」へ戻る この号の目次へ戻る

本文ここから
区のおしらせ 中央
平成29年12月21日号

平成28年度決算の概要

一般会計

●歳入決算額995億5,639万円 執行率97.4% 予算総額1,022億2,406万8千円 ●歳出決算額967億2,138万1千円 執行率94.6%


グラフ:一般会計
◎数値はそれぞれ単位に合わせて四捨五入しているため、合計の数値とそれぞれの数値の合計が一致しない場合があります。

前年度との比較

歳入 前年度比較
増減額 増減率
995億5,639万円 111億9,758万8千円 12.7%

歳出 前年度比較
増減額 増減率
967億2,138万1千円 127億2,585万1千円 15.2%


主な歳入[増減]

増加
国庫支出金 51億4,490万2千円(52.2%)
市街地再開発事業や道路整備事業の増などに伴う社会資本整備総合交付金の増
繰入金 18億8,447万円(58.2%)
市街地再開発事業助成などの財源補てんに伴う財政調整基金繰入金の皆増

減少
地方消費税交付金 △9億1,465万8千円(△8.7%)
交付対象月数の減少に伴う減
特別区交付金 △4億3,634万6千円(△3.0%)
基準財政収入額の増加額が基準財政需要額の増加額を上回ったことに伴う普通交付金の減

主な歳出[主要事業]

(単位:千円)
民生費 湊二丁目認知症高齢者グループホーム等の整備・開設 1,652,685
保育定員の拡大等 687,057
保育所等における業務効率化推進事業 23,673
子ども発達支援センター(仮称)等の整備 12,411
土木建築費 市街地再開発事業助成 14,481,115
新島橋の架替 1,143,956
歩行者専用橋の整備 1,119,483
電線共同溝の整備 623,219
教育費 小学校・幼稚園の改築・増築 8,769,452
子どもの居場所「プレディ」 340,539
特別支援教育への対応 132,671
小学校英語講師の配置 3,525
総務費 地域防災フェア 38,621
防犯設備整備費助成 25,114
新たな基本構想の策定 16,170
防災用ネットワークカメラの設置 14,942
地域振興費 商工業融資 1,843,935
共通買物券の発行 579,300
観光拠点(観光情報センター)の開設 284,599
中央区まるごとミュージアム 32,662
衛生費 資源再利用(リサイクル)の推進 507,280
がん検診 476,627
母子健康診査 215,665
母子保健指導 26,479

◎事業の詳細は、「平成28年度主要な施策の成果説明書」を参考にしてください。

あなたが納めた税金の使われ方

図:一般会計歳出決算額967億2,138万1千円を1万円に換算すると

地方消費税率引上げ分の充当額

(単位:千円)
科目 事業費 財源内訳
特定財源 一般財源
引上げ分の
地方消費税
その他
社会福祉費 高齢者
福祉費
938,164 123,420 180,328 634,416
児童福祉費 児童支援費 7,499,843 3,850,872 801,452 2,847,519
保健衛生費 予防費 1,250,135 92,873 300,544 856,718
地方消費税交付金(社会保障財源分)計 1,282,324 なし



特別会計

●国民健康保険事業会計●
予算総額  143億2,926万8千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
141億6,260万4千円 98.8% 7,886万1千円 0.6%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
138億8,322万円 96.9% 523万1千円 0.0%


●介護保険事業会計●
予算総額 81億108万8千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
79億578万4千円 97.6% 8,624万2千円 1.1%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
76億9,382万6千円 95.0% 7,275万6千円 1.0%


●後期高齢者医療会計●
予算総額 25億5,022万円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
25億4,951万8千円 100.0% 1億871万1千円 4.5%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
25億1,048万円 98.4% 1億2,698万1千円 5.3%


本文ここまで

以下 奥付けです。

Copyright (c) Chuo City. All rights reserved.