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区のおしらせ 中央
平成27年12月21日号

平成26年度決算の概要

一般会計

●歳入決算額832億8,889万4千円
執行率97.6%
予算総額853億6,030万9千円 ●歳出決算額803億1,924万1千円
執行率94.1%

グラフ:一般会計

◎数値はそれぞれ単位に合わせて四捨五入しているため、合計の数値とそれぞれの数値が一致しない場合があります。

前年度との比較

歳入 前年度比較
増減額 増減率
832億8,889万4千円 36億7,450万円 4.6%
歳出 前年度比較
増減額 増減率
803億1,924万1千円 32億4,434万3千円 4.2%


主な歳入[増減]

増加
・国庫支出金 31億2,446万5千円(44.2%)
 市街地再開発事業助成および住宅・建築物耐震改修等支援事業などの増に伴う社会資本整備総合交付金の増
・特別区債 18億4,300万円(301.1%)
 明正小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園および豊海小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園の改築に伴う教育債の増

減少
・繰入金 △34億9,316万3千円(△47.9%)
 本の森ちゅうおう(仮称)の用地取得に伴う教育施設整備基金からの繰入金の減
・特別区交付金 △8億6,033万8千円(△6.3%)
 京橋こども園(外部サイトへリンク)の整備完了等に伴う施設整備関連経費の皆減などによる特別交付金の減

主な歳出[主要事業]

(単位:千円)

民生費  
地域密着型特別養護老人ホーム等「ケアサポートセンター十思」等複合施設の整備 807,252
新設私立認可保育所への開設準備経費補助 611,371
新川児童館(外部サイトへリンク)の移転改築および新施設の開設 552,999
認可外保育施設保育料の助成 201,594
精神障害者地域活動支援センター「ポケット中央」の事業拡充 43,569
障害者基幹相談支援センター事業の開始 12,256
土木建築費  
市街地再開発事業助成 7,616,965
住宅・建築物の耐震化助成 1,602,919
築地場外市場地区先行営業施設の整備・開設準備 7,72,263
電線共同溝の整備 410,014
地下鉄計画検討調査 9,910
教育費  
小学校・幼稚園の改築・増築 5,394,155
子どもの居場所「プレディ」の拡大 272,905
特別支援教育への対応 136,696
小学校・中学校の学力向上対策 135,737
校務支援システムの導入 90,864
総務費  
帰宅困難者対策条例に基づく備蓄品の整備 27,023
防犯設備設置費助成 14,370
2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会実施に伴う影響等調査 12,744
マンホールトイレの設置 12,561
高層住宅防災対策DVDの製作 7,024
地域振興費  
商工業融資 2,399,910
共通買物券の発行 580,968
大江戸まつり盆おどり大会 44,148
産業文化展 37,112
商店街振興プランの策定 9,254
衛生費  
資源再利用(リサイクル)の推進 520,445
がん検診 460,808
歯科健康診査 70,975
母子保健指導 22,080
先天性風しん症候群対策風しん予防接種費用等助成 8,136

◎事業の詳細は、「平成26年度主要な施策の成果説明書」を参考にしてください。

あなたが納めた税金の使われ方

図:あなたが納めた税金の使われ方

特別会計

●国民健康保険事業会計●
予算総額 119億2,994万6千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
117億7,096万2千円 98.7% 1億6,196万5千円 1.4%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
114億6,545万4千円 96.1% 8,007万2千円 0.7%


●介護保険事業会計●
予算総額 76億6,885万7千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
74億8,687万8千円 97.6% 4億581万3千円 5.7%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
72億2,467万9千円 94.2% 2億5,238万 3.6%


●後期高齢者医療会計●
予算総額 23億6,444万6千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
23億5,126万5千円 99.4% 7,114万3千円 3.1%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
23億2,344万2千円 98.3% 8,276万8千円 3.7%


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