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区のおしらせ 中央
平成26年12月21日号

平成25年度決算の概要

一般会計

●歳入決算額796億1,439万4千円
  執行率97.6%
予算総額815億5,691万5千円 ●歳出決算額770億7,489万9千円
  執行率94.5%
図 一般会計
◎数値はそれぞれ単位に合わせて四捨五入しているため、合計の数値とそれぞれの数値が一致しない場合があります。

前年度との比較

歳入 前年度比較
増減額 増減率
796億1,439万4千円 △3億7,652万1千円 △0.5%
歳出 前年度比較
増減額 増減率
770億7,489万9千円 △5億729万4千円 △0.7%


主な歳入[増減]

増加
・特別区税 11億8,207万6千円(5.5%)
 人口増に伴う納税義務者数増加による特別区民税の増
・都支出金 7億7,412万8千円(20.8%)
 認可保育所の新設に伴う待機児童解消支援事業費補助金などの増

減少
・特別区債 △35億800万円(△85.1%)
 中央小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園および明石小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園の改築完了に伴う教育債の減
・国庫支出金 △6億8,290万2千円(△8.8%)
 中央小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園および明石小学校(外部サイトへリンク)・幼稚園の改築完了に伴う学校施設環境改善交付金などの減

主な歳出[主要事業]

(単位:千円)
民生費  
地域密着型特別養護老人ホーム「ケアサポートセンターつきしま」の整備 1,466,651
京橋こども園の整備・開設 1,392,184
新設私立認可保育所への開設準備経費助成 672,863
認可外保育施設保育料の助成 208,323
放課後等デイサービスの実施 28,163
精神障害者地域活動支援センターの整備・開設 21,350
土木建築費  
市街地再開発事業助成 4,061,480
住宅・建築物耐震改修等支援事業 1,052,936
都市再生土地区画整理事業助成 595,000
橋りょうの架替 503,510
人にやさしい歩行環境の整備 108,416
教育費  
小学校・幼稚園の改築・増築 1,167,835
子どもの居場所「プレディ」など 211,030
特別支援教育への対応 158,265
小・中学校の学力向上対策 136,521
英語教育の推進 72,954
総務費  
帰宅困難者対策条例に基づく備蓄品の整備 31,792
地域防災フェア 26,785
区公式ホームページのリニューアル 20,322
防災拠点運営委員会への支援 12,837
ポケット版防災パンフレットの配布 3,438
地域振興費  
商工業融資 2,839,412
共通買物券の発行 579,802
東京湾大華火祭 276,588
観光商業まつり 48,357
観光拠点の整備 18,381
衛生費  
がん検診 448,600
歯科健康診査 63,226
環境情報センターの開設 54,936
先天性風しん症候群緊急対策風しん予防接種費用助成 22,260
中央区の森 15,710


あなたが納めた税金の使われ方

図 あなたが納めた税金の使われ方

特別会計

●国民健康保険事業会計●
 予算総額 117億5,286万7千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
116億899万7千円 98.8% 9,389万円 0.8%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
113億8,538万3千円 96.9% 3億3,992万8千円 3.1%


●介護保険事業会計●
 予算総額 71億1,605万8千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
70億8,106万6千円 99.5% 1億8,031万3千円 2.6%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
69億7,229万9千円 98.0% 1億2,909万7千円 1.9%


●後期高齢者医療会計●
 予算総額 22億7,940万5千円

歳入 執行率 前年度比較
増減額 増減率
22億8,012万2千円 100.0% 1億2,269万7千円 5.7%
歳出 執行率 前年度比較
増減額 増減率
22億4,067万3千円 98.3% 1億5,925万9千円 7.7%


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